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[单选题]

()是内控评价工作的领导机构。

A.内控合规部党支部

B.人民银行

C.风险与内控管理委员会

D.机关党委

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第1题
保证内审工作的独立,以下关于内控保障独立性,说法正确的是()

A.内控是高质量财务工作与审计工作的基础

B.审计工作底稿,要采取分级复核,降低审计风险

C.给予审计部门足够的经费,保证其顺利开展工作

D.要建立一个完整的指标体系对审计工作质量进行评价与监督

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第2题
农商银行应当建立案件防控评价制度,按()对本机构案件防控工作进行自评,自评至少应当包括案件防控工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。

A.半年度

B.月度

C.季度

D.年度

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第3题
内审进行内部控制的评价时,实施是指()

A.将评价结果向被评价单位通报,对方责任人签字确认后,提交

B.内审部具体实施内控评价

C.内审部编制内控评价报告,董事会审定后披露

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第4题
()是全体员工应普遍遵循的基本行为规范。

A.合规性评价报告

B.内控与风险管理报告

C.诚信合规手册

D.内控测试报告

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第5题
运营内控主管评价,分行定性评价为A级人数按参评主管的30%进行比例控制。()
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第6题
我行内控评价实行百分制计分方案,按照内控评价的计分结果,被评价机构的内控评价等级设置为()。

A.五类九级

B.五类十级

C.四类九级

D.五类八级

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第7题
在内部控制中,从财务会计向管理会计迈进的阶段是:()

A.内控评价与内部审计

B.内部牵制

C.恪守法案

D.风险管理

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第8题
负责对下级行风险水平评价日常管理工作的组织协调部门是()。

A.内控合规部门

B.综合绩效评价部门

C.风险管理部门

D.法律事务部门

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第9题
内控综合情况评价主要是针对内控的制度建设、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通等5要素,由审计组全体成员根据收集和掌握的事实、依据或情况集体讨论认定。()
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第10题
公司2019版内控手册包括总则、公司层面控制、业务层面控制、检查评价与考核办法、附则五部分。()
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第11题
省级分行()应每半年开展一次不良贷款处置尽职情况的检查,评价各环节有关人员依法合规、勤勉尽职的情况,并形成书面报告,对于检查发现的问题应责成相关部门和人员纠正或采取必要的补救措施,并及时跟踪整改工作。省级分行()应组织对不良贷款处置尽职检查情况进行监督。

A.风险管理部门

B.内控合规部门

C.前台业务部门

D.审计部门

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