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[单选题]

上司公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经()批准后实施,审计负责人向其负责并报告工作

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.总经理

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B、董事会

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第1题
总部相关部门按职责组织对综合能源服务项目实施情况和实施效果开展检查,并纳入公司内部审计、财务专项检查等工作统一安排,重点检查哪些方面。
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第2题
根据《广西壮族自治区内部审计工作的规定》的要求,以下哪种说法是不正确的:()

A.单位应当依照有关法律、法规和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度

B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨

D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计机构好人人员,按照有关规定予以表彰奖励

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第3题
公司应保护审计人员依法依规履行审计职责,任何______和______不得拒绝和阻碍审计人员开展工作,不得打击报复审计人员。

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第4题
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?

A.前馈控制

B.政策与程序

C.反馈控制

D.战略计划

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第5题
审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。
审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。

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第6题
关于IT风险的关键参与者,以下描述错误的是()。A.IT风险专门委员会在IT风险管理中应承担主要责

关于IT风险的关键参与者,以下描述错误的是()。

A.IT风险专门委员会在IT风险管理中应承担主要责任

B.董事会和高级管理层不仅要为企业构建信息科技管理本身,还要构建信息科技风险管理和信息科技风险审计,从而形成IT风险管理的整体架构

C.首席信息官(CIO)的职责是组建信息科技部门,承担企业信息科技和IT风险管理职责等

D.审计部门或IT风险管理专门审计部门负责信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划等

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第7题
加强员工行为管理。银行业金融机构应严格执行《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发〔2014〕57号)有关要求,制定完善()制度,落实机构负责人对员工的管理、教育和监督职责。

A.员工监督

B.员工异常行为排查

C.员工审计

D.员工内部控制

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第8题
对于内部审计,公司各部门职责有()

A.负责审计管理体系和相关制度贯彻落实

B.根据公司审计任务和审计要求指派专业人员组成审计工作组,参加各类审计业务

C.配合开展公司各类审计工作,提供所需资料

D.财务资金部负责财务年报审计的组织实施

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第9题
《商业银行内部控制指引》规定,商业银行的()负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程

A.内控管理职能部门

B.业务部门

C.内部审计部门

D.监事会

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第10题
大企业税收管理系统(税务审计软件)数据安全管理要严明纪律,规范行为,加强对大企业税务审计软件使用人员的管理,切实落实谁使用、谁管理、谁负责制度,应严格遵循的原则是()

A.数据安全保密

B.明确责任、落实到人

C.人机固定、权责匹配

D.内外网隔离

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第11题
大企业税收管理系统(税务审计软件)数据安全管理要严明纪律,规范行为,加强对大企业税务审计软件使用人员的管理,切实落实谁使用、谁管理、谁负责制度,应严格遵循的原则是()

A.数据安全保密

B.明确责任、落实到人

C.人机固定、权责匹配

D.内外网隔离

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