题目内容
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[主观题]
审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。
审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。
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由于流程图是审计人员参照以往或结合实际而编制的,因此,就不需对相关的内部控制制度进行简易抽查。( )
A.检查发运凭证连续编号的完整性
B.检查赊销业务是否经适当的授权批准
C.检查销售发票是否经适当的授权批准
D.观察已经寄出的对账单的完整性
审计人员对审计项目相关内部控制情况进行调查所获取的证据属于()
A.内部证据
B.基本证据
C.书面证据
D.环境证据
A.评价
B.考核
C.激励
D.审计
A.按相关标准、“作业指导书”和“现场检查表”对过程控制情况进行监督检查
B.对设备进行认可,对作业人员进行资格鉴定
C.做好过程控制的相关记录
D.当过程发生问题时或影响过程的因素发生变化时,应进行再确认
A.通过对被审计业务的记录信息与预期情况进行对比,发现差异进行原因调查
B.通过对经营活动的观察和向相关人员进行访谈获取审计信息
C.跟踪样本处理全过程,不仅能掌握相关控制水平还能强化审计人员对业务流程的理解
A.内部控制不存在
B.内部控制未有效运行
C.内部控制存在重大缺陷
D.内部控制拟予信赖
E.符合性测试的工作量小于因进行符合性测试所减少的实质性测试的工作量