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[单选题]

上市公司内部的审计制度与审计人员的职责,应该经过()批准以后实施,审计负责人向其负责并报告工作。

A.股东大会

B.董事会

C.董事长

D.总经理

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第1题
上司公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经()批准后实施,审计负责人向其负责并报告工作

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.总经理

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第2题
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?

A.前馈控制

B.政策与程序

C.反馈控制

D.战略计划

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第3题
根据《广西壮族自治区内部审计工作的规定》的要求,以下哪种说法是不正确的:()

A.单位应当依照有关法律、法规和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度

B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨

D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计机构好人人员,按照有关规定予以表彰奖励

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第4题
总部相关部门按职责组织对综合能源服务项目实施情况和实施效果开展检查,并纳入公司内部审计、财务专项检查等工作统一安排,重点检查哪些方面。
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第5题
《商业银行内部控制指引》规定,商业银行的()负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程

A.内控管理职能部门

B.业务部门

C.内部审计部门

D.监事会

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第6题
审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。
审计人员对内部控制的()进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制(),按照公司内部审计工作程序进行报告。

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第7题
以下选项中角色职位与职责不合理的是()。

A.信息安全部门主管——提供各种信息安全工作必须的资源

B.高级管理层——最终责任

C.系统的普通使用者——遵守日常操作规范

D.审计人员——检查安全策略是否被遵从

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第8题
过失,是导致注册会计师审计责任的原因之一,在认定注册会计有过失的情况下,有助于区分普通过失与重大过失的标准可以是()。

A.执行独立审计准则的程度高低

B.所聘用助理人员的工作态度

C.审计重要性的水平

D.被审计单位内部控制制度的有关情况

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第9题
审计人员为了核实被审计单位列示于资产负债表上的固定资产价值的真实性和正确性,需要审查的内容包括()。

A.固定资产采购的审批手续

B.固定资产的入账价值

C.固定资产的增加与减少

D.固定资产的预算制度

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第10题
对于内部审计,公司各部门职责有()

A.负责审计管理体系和相关制度贯彻落实

B.根据公司审计任务和审计要求指派专业人员组成审计工作组,参加各类审计业务

C.配合开展公司各类审计工作,提供所需资料

D.财务资金部负责财务年报审计的组织实施

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第11题
审计实施方案中的审计工作要求,包括()。

A.审计人员职责分工

B.项目进度安排

C.针对审计事项确定的审计应对措施

D.审计组内部重要事项管理

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