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[单选题]

审计部建立审计问题移送机制,对于审计发现的涉嫌违规违纪问题线索将移送公司()部门

A.纪委办公室

B.人力资源部

C.工会办公室

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A、纪委办公室

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第1题
国家电网有限公司审计部和区域审计中心一体化工作规则规定,按照一体化工作机制全面履行业务支撑与实施机构职责,组织实施公司主要审计项目,开展区域内省公司日常审计监督,抓好审计问题整改核查。()
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第2题
医疗保障、卫生健康、()审计、公安等部门应当分工协作、相互配合,建立沟通协调、案件移送等机制,共同做好医疗保障基金使用监督管理工作。

A.中医药

B.市场监督管理

C.工商管理

D.财政

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第3题
省联社建立以现场检查正向激励为导向的项目评价机制,通过结合被审计机构基本情况,重点以哪“四个是否”()为主要评价标准。

A.是否发现重大违规问题

B.是否发现重大风险

C.是否历史遗留问题

D.是否发现道德风险

E.是否发现制度流程产品等漏洞

F.是否发现省联社重要决策部署未落实

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第4题
对分包工程结算进行抽查审计终审。终审完毕后,审计人员将送审的全部资料返回给(),并对抽样审计的结算件建立年度台账。

A.控制部

B.二级单位

C.项目部

D.审计部

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第5题
对于内部审计发现的应由被审计单位进行整改的问题,各单位内部审计部门在审计报告中列明()、整改建议或要求、整改时限,编制《审计整改事项明细表》。

A.审计发现的现象

B.审计发现的假象

C.审计发现的错误

D.审计发现的事实

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第6题
审计报告制度包括()。

A.理事会每年向社员大会报告年度行业审计工作报告。

B.审计委员会按季向理事会报告审计工作情况,并通报高级管理层。

C.总审计师和审计部原则上按季向党委会、理事会、审计委员会和高级管理层主要负责人报告行业审计工作情况,审计项目结束后报送项目审计报告,重大审计发现及时报告。

D.派出机构年度审计计划、审计项目报告、重大审计发现、非现场监测报告、审计工作季度总结和年度总结向省联社及时报告。

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第7题
对于疑点数据核查发现,农商银行未发现问题的处置包括()。

A.完善规章制度

B.健全内部控制机制

C.厘清业务条线、风险合规、内部审计部门的管理、监督、检查等责任,及时问责

D.涉及高管人员管理失职的一并追究领导责任

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第8题
建行制度规定,违规问题线索是指通过()、业务检查、审计、巡视、上级机关交办、司法机关移送等渠道受理的,可能涉及员工违反建设银行规章制度的信息。

A.信访举报

B.下级机构纪检机关报告

C.兄弟单位通报

D.下级机构合规部门报告

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第9题
落实审计结果运用,要建立并执行各项工作机制,包括定期报告机制、整改长效机制、协同共享机制、整改核实机制、追责问责机制。()
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第10题
在残保金政策上,各部门分工说法正确的是()

A.残联负责用人单位安排残疾人就业情况的审核

B.残联负责残保金征缴数额的核定和就业情况的审核

C.财政部门负责对残保金的征收、资金使用情况进行日常监督

D.税务部门依据残联审核的残疾人就业情况,负责残保金征收

E.审计部门依据法律法规开展对就业审核的合规性进行审计、对审计发现的违法犯罪线索,按规定移送有关部门

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第11题
审计文件材料归档工作实行()负责制。

A.审计部门负责人

B.审计组组长

C.主查人

D.审计部经理

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