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[主观题]

负责应收账款的人员,不能同时负责库存现金收入账的登记工作,这种要求属于()A.职责分工控制制

负责应收账款的人员,不能同时负责库存现金收入账的登记工作,这种要求属于()

A.职责分工控制制度的设计

B.授权审批控制制度的设计

C.货币资金核算控制制度的设计

D.货币资金监督检查制度的设计

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第1题
适当的职责分离有助于防止有意或无意的错误,下列符合适当的职责分离要求的是A.负责应收账款记账

适当的职责分离有助于防止有意或无意的错误,下列符合适当的职责分离要求的是

A.负责应收账款记账的职员负责编制银行存款余额调节表

B.编制销售发票通知单的人员不能同时开具销售发票

C.在销售合同订立前,由专人就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判

D.应收票据的取得、贴现和保管由某一会计专门负责

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第2题
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的有()。

A.出纳员记录现金总账

B.出纳员记录应收账款明细账

C.主管会计编制银行存款余额调节表

D.主管会计同时保管支票与印章

E.内部审计人员定期监盘库存现金

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第3题
应收账款函证的样本应当由注册会计师和被审计单位共同商定,并由被审计单位的职员负责寄出询证函。()
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第4题
以下采用三栏式账簿格式的有()。

A.应收账款总账

B.应收账款明细账

C.库存现金总账

D.库存现金日记账

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第5题
付款凭证左上角可填制的贷方账户是( )。

A.库存现金和银行存款

B.应收账款和库存现金

C.银行存款和应收账款

D.实收资本和银行存款

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第6题
下列会计科目中,属于流动资产的有()。

A.应收账款

B.预付账款

C.无形资产

D.存货

E.库存现金

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第7题
为了进行现金的总账核算,需要设置()账户。

A.库存现金

B.银行存款

C.现金流量

D.应收账款

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第8题
审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况: (1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务,收、付
款原始凭证的复核和收、付款原始凭证的编制; (2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某一人保管; (3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款,李某让其写了一张欠条,充作现金放入公司保险箱中; (4)出纳李某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金明细账。 要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在的问题,请指出相应的正确做法。

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第9题
下列属于金融资产的有()。

A.库存现金

B.应收账款

C.贷款

D.股权投资

E.预收账款

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第10题
以下控制活动中最能防止员工挪用现金收入的是()。

A.会计主管每日复核现金收支相关的记账凭证

B.会计主管审查出纳员记录的现金日记账和银行日记账

C.每一笔应收账款在计提坏账准备前均由董事会审批

D.负责现金收支的岗位与应收账款记账岗位职责相分离

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