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[单选题]
零星费用报销支付现金的审核批准人是()
A.业务部门主管
B.会计部门主管
C.业务部门报销人员
D.业务和会计部门主管
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A.业务部门主管
B.会计部门主管
C.业务部门报销人员
D.业务和会计部门主管
零星费用报销支付现金的业务流程中,不涉及的控制要点是()
A.费用报销必须要有原始凭证
B.费用报销前,必须由业务部门主管和会计部门主管审核批准
C.费用报销后,必须由会计主管进行事后审核
D.定期进行账账核对
A.凭证所反映的内容是否真实
B.此项歼支是否符台费用开支范围
C.开支标准是否合乎规定
D.有无预算指标
E.手续是否齐全
A.骗取、套取、截留、挪用、贪污公款的
B.私设“小金库”、“账外账”的
C.在资金收付、费用报销等方面审核把关不严的
D.弄虚作假,虚报费用的