以下属于审计“四严禁”工作要求的是()。
A.严禁违反政治纪律和政治规矩,未严格执行请示报告制度。
B.严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车
C.严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。
D.严禁参与民间借贷。
A.严禁违反政治纪律和政治规矩,未严格执行请示报告制度。
B.严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车
C.严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。
D.严禁参与民间借贷。
A.在工作底稿归档阶段在微信朋友圈上传了即将删除的工作底稿
B.在审计过程中向事务所以外的专家请教了疑难问题和争议事项
C.在审计报告中披露审计客户的持续经营能力存在重大不确定性
D.加入项目组之前要求主要亲属立即抛售持有的审计客户的股票
A.填写好的记录严禁进行修改
B.加工后的物料禁止直接接触地面
C.严禁在工作场所吸烟和进食
D.定置划线的区域中,严禁占线或跨区域堆放物料
A.编制初步的时间预算。
B.确定实质性测试的性质和范围。
C.总结以往审计中观察到的与控制薄弱环节有关情况。
D.获得审计委员会批准。
A.严禁在大雾、大雨、大雪和风力大于6级等恶劣气候条件下进行作业
B..严禁在粉尘、腐蚀性物质环境中工作
C.严禁在高温、高湿等不良气候和环境条件下使用吊篮
D.夜间无充足的照明,不得操作吊篮
A、接受服务对象送的礼品或财物
B、不擅自减免通行费
C、严禁工作时间喝酒、娱乐
D、不扣证、不打人、不骂人
E、不以工作之便,给亲人、熟人拦搭便车
F、严禁挪用公款
A.进行自制还是采购的决策分析,并将相关建议管理层批准
B.就合同不同选择方案进行谈判,并将它们提交给管理层评估
C.对管理层的计划进行独立评估,作为提出审计建议的依据
D.分析不同融资选择,并将它们提交审计委员会
A.首席审计执行官向外部审计师提供信息和允许其接触内部审计的底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度
B.在每项审计业务的整个过程中,实施对内部审计师工作的监督
C.每年至少一次评价每一位内部审计师的业绩
D.管理层批准阐明内部审计活动的宗旨.权力和职责的正式章程