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[多选题]

内部审计对风险管理过程有效性进行评价时应注意的问题()。

A.内部审计部门必须评估发生舞弊的可能性以及所在组织如何管理舞弊风险

B.在开展咨询服务时,内部审计师必须关注与业务目标相关的风险,并警惕其他重大风险的存在

C.内部审计师必须将开展咨询服务过程中了解到的风险情况,运用于评估组织的风险管理过程

D.协助管理层建立或改善风险管理过程时,内部审计师必须避免在实际工作中对风险进行管理,从而承担任何管理层的责任

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第1题
商业银行的内部审计部门应当至少每年一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。()
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第2题
()是对管理工作质量和管理系统质量进行评价和鉴定的过程。A.管理审计B.内部审计C.外部审计D.经

()是对管理工作质量和管理系统质量进行评价和鉴定的过程。

A.管理审计

B.内部审计

C.外部审计

D.经营审计

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第3题
下列属于税务系统内部控制中税收执法风险内容的有()。

A.对纳税人备案事项后续管理的风险

B.制定税收政策的过程中,因制定程序违规存在的风险

C.在进行税款调库时存在的风险

D.在进行纳税人信用等级评价中存在的风险

E.在督察审计中存在的风险

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第4题
审计标准中谈到审计计划或风险评价时使用的“风险”一词,它的定义是()。

A.内部审计师未发现导致财务报表或内部报告错误或误导的重大错误或事件的可能性

B.对组织有不利影响的事件或活动的可能性

C.管理当局有意或无意地进行增加组织潜在负债决策的可能性

D.财务报表和/或内部报告包含重大错误的可能性

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第5题
下列属于内部稽核机构职责的是()。
下列属于内部稽核机构职责的是()。

A.对本单位负责人的任期经济责任进行审计

B.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行稽核

C.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行稽核

D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

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第6题
如果在测试内部控制有效性时发现控制偏差,注册会计师应当确定对()的影响。

A.实质性程序的结论

B.控制运行有效性的结论

C.需要获取的审计证据

D.与所测试控制相关的风险的评估

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第7题
内部控制审计对象是()。

A.特定基准日财务报告内部控制设计与运营有效性

B.整个期间财务报告内部控制设计与运营有效性

C.被审计单位编制内部控制评价报告

D.被审计单位财务报告

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第8题
《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构应当履行的职责有()

A.贯彻落实国家和本行政区域重大政策措施情况

B.自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况

C.内部管理的领导人员履行经济责任情况

D.内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况

E.协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作

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第9题
在内部控制中,从财务会计向管理会计迈进的阶段是:()

A.内控评价与内部审计

B.内部牵制

C.恪守法案

D.风险管理

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第10题
对所有纠正与预防措施,在实施前应先通过()以便对其进行有效性评审。

A.实验

B.评估

C.破坏性实验

D.风险评价程序

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第11题
按照《商业银行市场风险管理指引》的要求,内部审计力量不足的商业银行,应当委托社会中介机构对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系进行审计。()
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