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[单选题]

审计业务与审计管理适当(),是指纪委办/监察与审计部(审计)根据需要将审计业务执行与审计工作管理适当分开,并体现在组织机构的设置上。

A.结合

B.分离

C.独立

D.差异

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第1题
工会工作部、党委工作部、()对各单位年度先评选工作实施监督检查。

A.纪委办/监察与审计部

B.人力资源部

C.战略规划部

D.综合管理部

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第2题
公司对项目部费用的真实性、费用是否跨期、核算的准确性进行监督的部门是()。

A.纪委办(监督与审计部)

B.财务部

C.控制部

D.战略规划部

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第3题
内控测试中的穿行测试是指()

A.通过对被审计业务的记录信息与预期情况进行对比,发现差异进行原因调查

B.通过对经营活动的观察和向相关人员进行访谈获取审计信息

C.跟踪样本处理全过程,不仅能掌握相关控制水平还能强化审计人员对业务流程的理解

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第4题
审计人员对被审计单位己发生的销货业务是否均已入帐进行审计时,常用的控制测试程序有()。

A.检查发运凭证连续编号的完整性

B.检查赊销业务是否经适当的授权批准

C.检查销售发票是否经适当的授权批准

D.观察已经寄出的对账单的完整性

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第5题
《证券公司监督管理条例》规定,证券公司经营证券经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的,其董事会应当没()。

A.战略委员会

B.审计委员会

C.风险控制委员会

D.薪酬与提名委员会

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第6题
我国的注册会计师执业准则,是规定注册会计师执行()。

A.咨询业务

B.会计业务

C.审计业务

D.管理业务

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第7题
审计证据的充分性与适当性之间的内在关系为()

A.审计证据的相关性与可靠性较高时,所需证据的数量相对较少

B.审计证据的充分性较高时,适当性就较低

C.审计证据的相关性与可靠性较低时,所需证据的数量相对较多

D.审计证据的适当性会影响审计证据的充分性

E.在符合性测试时,不考虑审计证据的充分性与适当性之间的内在关系

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第8题
下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()A.对已盘点的被审

下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()

A.对已盘点的被审计单位存货进行检查,将检查结果与盘点记录核对,以确定存货的计价准确性

B.从被审计单位销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性

C.实地观察被审计单位固定资产,以确定固定资产的所有权

D.复核被审计单位编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性

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第9题
试论述审计证据的充分性与适当性之间的关系。

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第10题
以下哪些是全栈专属解决方案给客户带来的价值?()

A.专车合规:物理隔离可审计,满足客户上云业务安全合规诉求

B.简易运维:客户与华为云分层运维,华为提供平台管理面专业运维服务,降低客户运维成本

C.技术领先:月服务能力与华为公有云同步,保持技术领先

D.开发协同:提供与华为公有云一致的API和管理工具,降低客户开发适配成本

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第11题
各级物资部门应按照闭环管理的思路,开展物资管理各业务、各关键环节的分析改进,组织()、检查、评价、考核工作

A.巡查

B.监督

C.监察

D.审计

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