公出费用的报销标准为()
A.费用实报实销,报销时须填报《用车申请表》
B.费用可按月报销,报销需前置申请并填报《公出费用报销表》
C.费用可按月报销,报销前填报《用车申请表》
D.费用实报实销,报销前填报用车申请前置
B、费用可按月报销,报销需前置申请并填报《公出费用报销表》
A.费用实报实销,报销时须填报《用车申请表》
B.费用可按月报销,报销需前置申请并填报《公出费用报销表》
C.费用可按月报销,报销前填报《用车申请表》
D.费用实报实销,报销前填报用车申请前置
B、费用可按月报销,报销需前置申请并填报《公出费用报销表》
A.非实物形态的费用支出前必须取得部门负责人的同意,报销时由部门负责人、经办人、证明人签字
B.出差费用在以上标准范围内实报实销,因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具,须事先征得上级领导同意
C.活动结束后,根据各岗位的领、用、存表的结存数按发放流程逆向收回后由总公司及派出机构财务将盖好印章的券当众销毁
D.费用报销经手人适用从低原则。如差旅费,在参加人员中,应由其中最低级别的人员报销
A.如公司综合办已提供交通工具,将不予以报销相关交通费用
B.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
C.已申请私车公用员工,路桥费、停车费需实报实销,随行人员不再报销相关交通费用
D.报销交通费用简化流程,完成OA前置后无须填写出差报销单,但支出证明单仍需填写
A.出差自驾报销:提供近2个月的燃油费发票报销及《自驾费用明细表》,燃油费按照0.6元/公里报销,过路费、停车票据实报实销
B.出差租车报销标准:据实报销租赁费、燃油费、路桥费、停车费等费用,租赁费用报销需提供租赁发票、租赁合同
C.员工因个人原因误机、误车的,自行支付改签或重新购买机票、车票的费用,在分贝通改签、退票等相关费用需转款到公司对公账户
A.往返火车硬卧费用的1倍
B.往返火车硬卧费用的1.5倍
C.往返火车硬卧费用的2倍
D.往返火车硬卧费用的2.5倍
A.(1)
B.(1)(2)
C.(1)(3)
D.(1)(2)(3)