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[判断题]

各行应严格内部账务处理手续,正确使用内部账户,不得自行乱用内部账户进行挂账。特殊业务需挂账的,要按规定办妥入账审批手续方作有关内部账户的账务处理。()

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第1题
各行应加强对内部账户的管理,定期组织内部账户核对、清理工作,二级行至少()组织清理一次。

A.15天

B.每月

C.每季

D.每半年

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第2题
其他资产审计的目标包括()。

A.检查其他资产账务处理是否正确

B.检查其他资产相关内部控制是否有效

C.检查其他资产账、证、表是否核对相符

D.检查其他资产增减变化是否真实、合法、正确

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第3题
主营业务收入审计的目标包括()。

A.检查主营业务收入的内部控制是否有效

B.检查主营业务收入的记录是否完整

C.检查主营业务收入的确认和入账金额是否正确

D.检查主营业务收入的账务处理是否正确

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第4题
医疗敏感数据只要在医院内部使用,就没有必要实行严格的加密和脱敏操作。()
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第5题
安全进入机器内部是指进入设备或接触设备的旋转部件前,先停止机器的运转,再进行作业。特别是包装车间:如处理卡瓶或倒瓶,应先停止设备运转,使用急停开关,再进入处理卡/倒瓶,退出设备内部后再恢复设备运转。()
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第6题
下列关于无形资产会计处理的表述中,不正确的有()。

A.无形资产均应确定预计使用年限并分期摊销

B.以出让方式取得的自用土地使用权应确认为无形资产

C.内部研发项目开发阶段的支出应全部确认为无形资产

D.自创的商誉应确认为无形资产

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第7题
进行日常检查监督过程中,基层管理者及进行检查监督时比较有效的方式是()

A.结合部门情况制作检查监督表格,然后亲自将每次检查监督的情况记录

B. 通过观察来评估执行情况,需要汇报时候再进行汇总分析

C. 相信大伙都能够执行很好,检查监督也需要因地制宜,出问题时候严格点,不出问题时候宽松点

D. 制定检查监督内部规范:检查表和处理流程与标准,然后安排其他人员检查监督,自己只需要抽查就可以了

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第8题
内部账务部门的______负有监督各部门明细核算的职责。

A.账务组

B.事后监督组

C.综合核算组

D.联行组

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第9题
严格来讲,不属于固定资产内部控制范围的是()A.维护保养制度B.保险制度和程序C.定期盘点制

严格来讲,不属于固定资产内部控制范围的是()

A.维护保养制度

B.保险制度和程序

C.定期盘点制度

D.账簿记录制度

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第10题
()是流感等多种呼吸道传染病的高发季节,加之室内活动多,时间长,各种传染病传播的风险增加各单位、部门要严格落实总署、总关内部疫情防控要求,提升防病意识,落实“应检尽检”要求,注意身体健康监测,养成良好卫生习惯,避免疲劳作战,保持身心健康状态,确保“打胜仗、零感染”

A.秋冬季

B.春季

C.夏季

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第11题
在钢渣的陈放地从料堆内部1m处取足够数量的钢渣样品,从3处以上取样混合后按分料器法或()法处理,供试验使用。

A.三分

B.九分

C.七分

D.四分

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