题目内容
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[判断题]
各行应严格内部账务处理手续,正确使用内部账户,不得自行乱用内部账户进行挂账。特殊业务需挂账的,要按规定办妥入账审批手续方作有关内部账户的账务处理。()
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A.检查其他资产账务处理是否正确
B.检查其他资产相关内部控制是否有效
C.检查其他资产账、证、表是否核对相符
D.检查其他资产增减变化是否真实、合法、正确
A.检查主营业务收入的内部控制是否有效
B.检查主营业务收入的记录是否完整
C.检查主营业务收入的确认和入账金额是否正确
D.检查主营业务收入的账务处理是否正确
A.无形资产均应确定预计使用年限并分期摊销
B.以出让方式取得的自用土地使用权应确认为无形资产
C.内部研发项目开发阶段的支出应全部确认为无形资产
D.自创的商誉应确认为无形资产
A.结合部门情况制作检查监督表格,然后亲自将每次检查监督的情况记录
B. 通过观察来评估执行情况,需要汇报时候再进行汇总分析
C. 相信大伙都能够执行很好,检查监督也需要因地制宜,出问题时候严格点,不出问题时候宽松点
D. 制定检查监督内部规范:检查表和处理流程与标准,然后安排其他人员检查监督,自己只需要抽查就可以了
严格来讲,不属于固定资产内部控制范围的是()
A.维护保养制度
B.保险制度和程序
C.定期盘点制度
D.账簿记录制度
A.秋冬季
B.春季
C.夏季