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[判断题]

在现金调拨业务的操作风险点中,调拨单上没有相关人员审批这一风险信号一定表明柜员利用运送中现金科目进行虚假调拨。()

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第1题
以下关于集采业务描述错误的有()。

A.子公司进入建景账套,在【内部交易】模块确认内部结算清单维护后,系统自动生成调拨入库单、调拨出库单、应收单、应付单。

B.建景在【内部交易】模块确认内部结算清单维护后,系统自动生成调拨入库单、调拨出库单、应收单、应付单。

C.子公司采购入库单签字后,系统自动生成调拨入库单、调拨出库单、应收单、应付单。

D.建景采购入库单签字后,系统自动生成调拨入库单、调拨出库单、应收单、应付单

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第2题
现金计划管理中心审批后,网点不能撤销调拨申请;由于业务需求变化确需取消调拨申请的,经高级柜员、营运主管或网点负责人批准后,通知现金计划管理中心调度岗人员撤销()
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第3题
现金计划管理中心审批前,网点申请发起人可根据业务需求变化,撤销该笔调拨申请。()
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第4题
现金管理内控原则()。
A.柜员在经办现金收付业务时,应坚持先收后付、大额复点、一笔一清的原则;现金调拨和交接应做到双人操作、双人押运、据实登记

B.现金、实物拆箱(拆包、拆封、拆捆和拆把)前应检查封签是否完整、券别是否正确,并进行整把复点;办理现金业务必须坚持“日清日结”,每日营业结束时要进行账款核对。做到账款、账实、账账相符,严禁挪用库款、白条抵库

C.发生现金错款时,当日必须按规定挂账,并组织仔细查找。发生的错款必须逐笔处理,不得以长补短;严格按照相关规定做好现金复点、账务核对工作

D.柜员之间进行尾箱及尾箱中现金实物的交接时,接收柜员应根据尾箱内容清点实物无误后确认交接

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第5题
材料入库业务涉及单据包括()。

A.采购入库单

B.调拨入库单

C.入库调整单

D.其它入库单

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第6题
柜员间内部现金调剂时,应启动()交易。

A.0020柜员现金调拨

B.0021柜员尾箱库存现金登记簿查询/打印

C.0022机构现金调拨

D.0023人民币现金调拨回单处理

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第7题
一级分行辖内金库之间现金调拨,由调出金库发起现金调拨申请。()
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第8题
网点调入现金,管库员填制“现金调拨申请单”,经有权人审批签章,柜员使用“1150现金调拨申请”交易进行申请。()
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第9题
运送中现金必须通过“运送中现金”科目进行核算,当日调拨的现金,必须及时核销完毕。()
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第10题
网点调入现金,经办柜员填制“现金调拨申请单”,经有权人审批签章,99999钱箱管库员使用“1150现金调拨申请”交易进行申请。()
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第11题
现金中心、分支库的管库岗不得兼任记账岗和调拨岗,不得开立BoEing系统柜面经理号。()
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