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[单选题]

银行信息系统风险审计不包括()。

A.总体风险审计

B.系统审阅

C.绩效审计

D.专项风险审

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第1题
关于银行信息系统风险审计,说法不正确的是()。

A.总体风险审计是指对本机构所有信息系统共有的公共部分进行审计,至少每1年审计一次

B.系统审阅是指对研发、运行及退出的全过程进行审计,分投产前、投产中和投产后的审阅

C.投产前的系统审阅采用现场形式

D.以上都是

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第2题
客户层面风险控制措施不包括()。

A.停止办理上调信用额度、调减信用额度

B.冻结存款、财产保全

C.风险预警

D.录入我行风险信息系统

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第3题
风险导向型审计中通常关注超过重要性水平的销售收入和应收账款并检查相应的原始凭证、银行流水单,以及执行函证程序等。()
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第4题
根据总行风险报告制度办法,操作风险事件发现时间不包括:()

A.操作风险内部事件自行暴露的日期

B.外部事件的发生日期

C.内外部审计、内外部检查工作底稿上的确认日期。

D.外部事件的发现日期

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第5题
为具备使用标准法和高级计量法的资格,银行必须至少符合监管当局的( )项规定。

A.银行的董事会和高级管理层积极参与操作风险管理框架的管理

B.银行的操作风险管理系统必须文件齐备

C.银行的风险管理系统稳健,执行正确有效

D.有充足的资源支持在主要业务部门和控制及审计领域采用该方法

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第6题
从事国际业务的各大银行总风险资本比率应在8%以上,其中一级资本比率不低于4%。()A.正确B.错误

从事国际业务的各大银行总风险资本比率应在8%以上,其中一级资本比率不低于4%。 ()

A.正确

B.错误

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第7题
《巴塞尔协议》规定,开展国际业务的银行必须将其资本对加权风险资产的比率维持在8%以上,其中核心资
本至少为总资本的()。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

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第8题
注册会计师李明负责对常年审计客户华兴公司2018年度财务报表进行审计,撰写了总体审计策略和具体审计计划,部分内容摘录如下: (1)初步了解2018年度华兴公司及其环境未发生重大变化,拟依赖以往审计中对管理层、治理层诚..

注册会计师李明负责对常年审计客户华兴公司2018年度财务报表进行审计,撰写了总体审计策略和具体审计计划,部分内容摘录如下: (1)初步了解2018年度华兴公司及其环境未发生重大变化,拟依赖以往审计中对管理层、治理层诚信形成的判断。 (2)因对华兴公司内部审计人员的客观性和专业胜任能力存有疑虑,拟不利用内部审计的工作。 (3)如对计划的重要性水平做出修正,拟通过修改计划实施的实质性程序的性质、时间和范围降低重大错报风险。 (4)假定华兴公司在收入确认方面存在舞弊风险,拟将销售交易及其认定的重大错报风险评估为高水平,不再了解和评估相关控制设计的合理性并确定其是否已得到执行,直接实施细节测试。 (5)因华兴公司于2018年9月关闭某地办事处并注销其银行账户,拟不再函证该银行账户。(6)因审计工作时间安排紧张,拟不函证应收账款,直接实施替代审计程序。(7)2018年度华兴公司购入股票作为可供出售的金融资产核算。除实施询问程序外,预期无法获取有关管理层持有意图的其他充分、适当的审计证据,拟就询问结果获取管理层书面声明。 要求: 请分析以上(1)-(7)是否适当?如果不适当,请说明理由。

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第9题
ODBC是从被审计信息系统向审计应用系统传送审计信息的规范和程序。()

ODBC是从被审计信息系统向审计应用系统传送审计信息的规范和程序。( )

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第10题
某银行总行为进行系统设计准备,调整了计算机系统参数表,导致该行全国多个营业网点出现系统故障,业务停办数小时,给客户和银行造成了损失。这是()引发的操作风险。

A.执行交割和流程管理

B.营业中断和信息技术系统瘫痪

C.客户产品和业务活动

D.实物资产的损坏

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第11题
新零售企业的审计内容包括()

A.财务报表

B.商业模式

C.原始销售数据

D.信息系统

E.相关交易循环

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