A.检查尾箱中收缴的假币是否按规定加盖假印章、并按规定频率及时上缴库管员或分行;残损币是否准备加盖全额、半额章
B.检查表外尾箱的重要空白凭证库存量是否合理,作废的重要空白凭证是否剪角或加盖作废戳记,是否及时上交库管员或分行
C.检查已作废、停用的印章、重要物品是否及时上缴专人保管
D.柜员间岗位交接时,是否按规定办理印章、重要物品的移交,接交的柜员是否与岗位相符,是否存在交叉交接的情况,是否及时在柜台结算信息管理系统中进行交接登记
B.对假外币纸币和各种假硬币,应当面以专用袋加封,封口处加盖“假币”印章,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码(如有)、收缴人、复核人名章等细项
C.应在第二代货币发行管理系统反假子系统中登记收缴假币的信息并填制《假币收缴凭证》
D.当天营业终了前,经办柜员应将假币连同《假币收缴凭证》第一联交库管柜员库管柜员核对假币、《假币收缴凭证》与反假子系统中登记的相关假币收缴信息无误后,在《假币收缴凭证》空白处签收(注明“三者核对无误”,签名及日期),并将假币和《假币收缴凭证》第一联一并专箱(柜)保管