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[多选题]

内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立()、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。

A.信息共享

B.结果共用

C.信息保密

D.结果保密

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第1题
银行保险机构自查发现的案件,是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的,不属于自查发现案件。()
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第2题
下列表述中,属于内部控制五要素中的控制活动要素范畴的是()。

A.企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性

B.企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制

C.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价

D.企业应当建立举报投诉制度和举报人保护制度

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第3题
下列违规经营投资的问题和线索中,责任追究机构应当受理的有()

A.日常经营管理工作中发现的

B.审计、巡视、纪检监察以及其他有关部门移交的

C.下属单位报告的违规经营损失信息、经济案件信息、风险事件信息、保险理赔信息等

D.财务报表、账簿记录中反映的营业外支出、减值损失、异常潜亏等信息

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第4题
商业银行的下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当经上级机构内部审计部门同意,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当经董事会或监事会同意。()
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第5题
《中华人民共和国会计法》规定会计机构内部应当建立()制度。

A.审计

B.监察

C.稽核

D.检查

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第6题
根据中国石化合规管理办法的规定,“管业务与管合规相结合”合规管理体系建设原则的内涵是,坚持“强内控、防风险、促合规”,落实“业务工作谁主管,合规责任谁承担”要求,推动合规管理与组织人事、纪检监察监督、内部审计、内控、风险管理等工作统筹衔接、协同联动,合规管理与业务开展同安排、同检查、同考核。()
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第7题
根据《广西壮族自治区内部审计工作的规定》的要求,以下哪种说法是不正确的:()

A.单位应当依照有关法律、法规和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度

B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨

D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计机构好人人员,按照有关规定予以表彰奖励

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第8题
违规积分适用范围包括()。

A.中央巡视、国家审计、国家监察、监管检查等外部监督、检查认定的违规行为

B.内部审计、内控评价、专项检查、日常检查、员工异常行为排查、责任认定等内部各类监督、检查认定的违规行为

C.司法机关作出不起诉决定但书面认定的违法事实列入违规积分范围

D.员工被司法机关采取非刑罚性处置措施、职业禁止,或者受到政务处分、监管行政处分的,应当进行违规积分

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第9题
内部审计机构应当根据(),组成审计组并实施审计。

A.年度审计要求

B.年度经济责任审计计划

C.季度审计需求

D.以往审计制度

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第10题
公共机构应当按照节约型机关建设的要求,积极推进电子政务,加强内部()化、()化建设,推行()化办公,合理控制会议数量与规模,健全完善电视电话会议、网络视频会议等系统,提高工作效率,节约人力物力,减少、制止能源浪费。

A.信息

B.自动

C.网络

D.无纸

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第11题
企业内部审计机构应当严格按照规定的格式和内容出具内部审计报告,并承担相应的审计责任。()
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