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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

哪些票据不需要填写费用报销单()

A.已认证的费用专票

B.交通费

C.固定资产专票/普票

D.成本票

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CD

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第1题
员工出差返回后5日内,凭借真实、合法票据填写差旅费报销单,公司员工出差费用的报销统一由各公司行政经理负责初审并代理报销()
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第2题
在费用报销的过程中,如费用产生是现金,没有发票,只需要填写纸质单,OA 不需要填写,在贴发票地方用铅笔备注现金即可()
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第3题
售后服务人员填写“差旅费报销单”要求原始凭证与“差旅费报销单”中描述一致,将出差票据按“差旅费报销单”填写顺序贴于“原始凭证粘贴单”上()
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第4题
下列属于报销差旅费程序的有()

A.填写报销单

B.部门主管审核签字

C.部门经理或总经理签字

D.会计审核票据

E.出纳人员审核报销

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第5题
促销费用报销单不需要备注注明拨付方式()
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第6题
差旅费报销单要写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额()
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第7题
正确的费用报销流程应该是()

A.填写费用报销单 → 部门领导审核 → 主办会计审核 → 财务主任审核 →CEO审批 → 出纳 处领取现金/转账/冲个人借款

B.填写费用报销单 → 部门领导审核 →财务主任审核 →CEO审批 → 出纳处领取现金/转账/冲个人借款

C.填写费用报销单 →主办会计审核 →财务主任审核 →CEO审批 →出纳处领取现金/转账/冲个人借款

D.无需审核,直接到出纳处领取现金/转账/冲个人借款

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第8题
假设往返机票为7折,日常出差报销需要提供哪些资料():

A.出差文件+差旅费报销单+交通票据+住宿票据

B.差旅费报销单+交通票据+住宿票据

C.出差文件+差旅费报销单+交通票据+住宿票据+报账说明+机票超折单

D.出差文件+差旅费报销单+交通票据+住宿票据+报账说明

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第9题
关于报销书写规范,以下正确的是()

A.每月发票因当月报销,不可隔月报销,特别是分公司的电子发票

B.门市每月最多可报销4张报销单,除非报销单已写满

C.相同品相算一笔,汇总写一笔报销

D.填写金额与单据一致

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第10题
以下哪些票据不能报销()

A.购买火车票的购票通知单

B.旅行社开出的发票

C.机票行程单

D.购买机票时附带的交通保险费

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第11题
某车间需要零星采购一批材料,金额3000元,未签订合同,可填报以下哪种单据()

A.结算单-物资材料

B.支付购货款单

C.对外成本费用付款申请

D.对外成本费用付款(零星材料)

E.采购紧急,制度允许,职工垫付后,填写费用零星材料物资报销单

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