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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列属于采购与付款循环的审计科目有()

A.同定资产

B.应付账款

C.在建工程

D.累计折旧

E.固定资产清理

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第1题
下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有()。

A.采购中申请的提出与物资使用

B.物资验收与仓库保管

C.采购申请的审批与采购执行

D.应付账款记录与货款支付

E.采购合同的审核与签订

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第2题
下列循环不属于经营循环的是()。

A.采购与付款循环

B.生产循环

C.人力资源循环

D.会计循环

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第3题
下列有关采购与付款循环主要业务活动及其涉及的相关认定的说法,正确的有()。

A.请购单是证明有关采购交易的“发生”认定的凭据之一

B.独立检查订购单的处理,以确定是否确实收到商品并正确入账,这项检查与采购交易的“存在”认定有关

C.定期独立检查验收单的顺序以确定每笔采购交易都已编制凭单,与采购交易的“完整性”认定有关

D.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,与商品的“存在”认定有关

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第4题
下列各项中,属于采购与付款业务流程的有()。

A.验收商品和劳务

B.审批坏账的冲销

C.处理请购单

D.开具销售发票

E.批准赊销信用

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第5题
2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.采购部门负责采购合同的签订和审批

B.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件

C.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单

D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

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第6题
2012 年 3 月,某审计组对甲公司 2011 年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.采购部门负责采购合同的签订和审批

B.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单

C.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件

D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

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第7题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()。

A.实地观察仓库验收原材料的情况

B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备

C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

D.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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第8题
采购与付款循环涉及的部门包括()。

A.生产部门

B.验收部门

C.销售部门

D.会计部

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第9题
我国CPA设计的审计模型中,与资产负债表、利润表均有相关项目的循环包括()。

A.销售与收款循环

B.购货与付款循环

C.筹资与投资循环

D.生产循环

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第10题
下列()不属于销售与收款循环审计所涉及的凭证。
下列()不属于销售与收款循环审计所涉及的凭证。

A.顾客订货单

B.销售发票

C.付款凭证

D.坏账审批表

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