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[单选题]

下列哪些属于内部审计在现代企业中的作用()

A.内部审计是解决信息不对称的有力措施

B.内部审计是完善公司治理机制的重要内容

C.内部审计是创造公司价值的重要载体

D.内部审计是构建风险管理体系的推动力量

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D、内部审计是构建风险管理体系的推动力量

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第1题
下列表述中,属于内部控制五要素中的控制活动要素范畴的是()。

A.企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性

B.企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制

C.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价

D.企业应当建立举报投诉制度和举报人保护制度

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第2题
下列项目不属于内部控制基本要素中内部环境的有()。

A.内部审计机制

B.信息的收集机制及在企业内部和与企业外部有关方面的沟通机制

C.企业文化

D.人力资源政策

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第3题
下列说法中,表述正确的是()。

A.政府审计师是独立性最强的一种审计

B.财务报表审计仅指对资产负债表的审计

C.经济合同纠纷审计属于定期审计

D.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性

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第4题
下列属于税务系统内部控制中税收执法风险内容的有()。

A.对纳税人备案事项后续管理的风险

B.制定税收政策的过程中,因制定程序违规存在的风险

C.在进行税款调库时存在的风险

D.在进行纳税人信用等级评价中存在的风险

E.在督察审计中存在的风险

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第5题
内部审计质量评估的作用包括哪些?

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第6题
在现代社会中,广告无时无刻不在影响着人们,改变着人们的生活方式和观念任何企业都不应该忽视广告的特殊魅力和作用。下列选项中能确切说明广告作用的有()

A.传递信息,沟通供需

B.激发需求,促进销售

C.加强竞争,完善服务

D.传播知识,引领消费

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第7题
下列各项中,属于在与治理层就计划的审计范围和时间安排进行沟通时可能沟通的事项有( )。
下列各项中,属于在与治理层就计划的审计范围和时间安排进行沟通时可能沟通的事项有()。

A.针对适用的财务报告编制基础或者被审计单位所处的环境、财务状况或活动发生的重大变化对单一报表及披露产生的影响,注册会计师拟采取的应对措施

B.在审计中对重要性概念的运用

C.注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷

D.对可能构成关键审计事项的事项所作的初步判断

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第8题
下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有()。

A.内部控制审计业务

B.财务报表审阅业务

C.审计和审阅以外的其他鉴证业务

D.财务报表审计业务

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第9题
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有( )。
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有()。

A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况

B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多

C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次

D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致

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第10题
下列各项中,属于环境证据的有()。

A.被审计单位的经营方针和经营理念

B.被审计单位的管理制度

C.被审计单位领导的道德和品格

D.被审计单位的内部控制情况

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第11题
按照来源,审计证据可以分为外部证据和内部证据,下列各项中属于外部证据的是 ()A.管理当局

按照来源,审计证据可以分为外部证据和内部证据,下列各项中属于外部证据的是 ()

A.管理当局声明书

B.收料单

C.银行对账单

D.董事会会议记录

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