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[多选题]

关于印花税的计税依据,下列说法不正确的有()。

A.建筑工程总承包合同以总承包合同金额扣除分包合同金额后的余额为计税依据

B.财产租赁合同只是规定了月(天)租金标准而不确定租期的,签订时暂不缴纳印花税

C.货物运输合同以所运货物的金额为计税依据

D.融资租赁合同,应以合同所载租金总额,暂按借款合同计税贴花

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第1题
下列关于货物运输合同印花税的处理,说法不正确的有()。

A.货物运输合同的计税依据为取得的运输费金额,不包括所运货物的金额、装卸费和保险费

B.对国内各种形式的货物联运,凡在起运地统一结算全程运费的,应以全程运费为计税依据,由起运地运费结算双方缴纳印花税

C.对国内各种形式的货物联运,凡分程结算运费的,应以分程的运费作为计税依据,分别由办理运费结算的各方缴纳印花税

D.对国际货运,凡由我国运输企业运输的,运输企业所持的运费结算凭证,以全程运费为计税依据计算应缴纳的印花税

E.对国际货运,由外国运输企业运输进出口货物的,运输企业所持的运费结算凭证,以运费金额为计税依据缴纳印花税

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第2题
关于印花税的计税依据,下列说法正确的有()。

A.货物运输合同以运输费用和装卸费用总额为计税依据

B.以物易物方式的商品交易合同,以购销合计金额为计税依据

C.电网与发电企业签订的购售电合同,以购销合同列明的金额为计税依据

D.由委托方提供主要材料的加工合同,以加工费和主要材料合计金额为计税依据

E.建筑安装工程承包后又转包的,以承包总额扣除转包金额后余额为计税依据

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第3题
我国运输企业甲企业与乙企业,受我国境内托运方丙企业的要求签订国际运输合同。合同规定由甲企业负责起运,乙企业负责国际运输,甲、乙、丙企业分别持有全程运费结算凭证。下列关于印花税的说法中,正确的有()。

A.甲企业以本程运费为计税依据

B.甲企业以全程运费为计税依据

C.乙企业以本程运费为计税依据

D.乙企业以全程运费为计税依据

E.丙企业以全程运费为计税依据

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第4题
下列关于印花税的计税依据的说法,哪些是正确的()?

A.总包工程实行分包、转包的,分包、转包的合同不需要贴花

B.应税合同如到期未履行,则可以不缴纳印花税

C.采取以货换货方式进行商品交易签订的合同,应按合同所载的购、销合计金额计税贴花

D.股票转让书据,应依书立时证券市场当日实际成交价格计算的金额缴纳印花税

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第5题
《中华人民共和国印花税法》2022年7月1日正式施行,下列关于印花税表述正确的有()。

A.应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款

B.实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款

C.纳税人为单位的,应当向其机构所在地的主管税务机关申报缴纳印花税

D.应税合同的计税依据,为合同所列的金额,包括列明的增值税税款

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第6题
某建筑公司与甲公司签订一份建筑安装工程承包合同,合同金额1000万。期间,该建筑公司又将其中价值200万元的安装工程分包乙公司,并签立分包合同(以上公司均为一般纳税人)。下列说法中,正确的有()。

A.甲公司、乙公司、建筑公司都是印花税纳税人

B.该建筑公司的印花税计税依据为1200万元

C.该建筑公司的印花税计税依据为1000万元

D.此项业务中,乙公司应缴印花税款0.06万元

E.此项业务中,该建筑公司应纳印花税税款0.36万元

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第7题
关于征税对象,下列说法中不正确的是()。

A.不同税种的计税依据可以是相同的

B.计税依据从量的方面对征税进行了规定

C.没有征税对象,就无法确定税率

D.征税对象是税制中最基本的要素之一

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第8题
根据货物运输合同印花税的的规定,下列处理中不正确的是()。

A.对国际货运,由外国运输企业运输进出口货物的,运输企业所持的运费结算凭证,以运费金额为计税依据缴纳印花税

B.对国内各种形式的货物联运,凡在起运地统一结算全程运费的,应以全程运费为计税依据,由起运地运费结算双方缴纳印花税

C.对国内各种形式的货物联运,凡分程结算运费的,应以分程的运费作为计税依据,分别由办理运费结算的各方缴纳印花税

D.货物运输合同的计税依据为取得的运输费金额,不包括所运货物的金额、装卸费和保险费

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第9题
关于征税对象,下列说法中不正确的是()。

A.征税对象是税制中最基本的要素之一

B.没有征税对象,就无法确定税率

C.计税依据从量的方面对征税进行了规定

D.不同税种的计税依据可以是相同的

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第10题
关于征税对象,下列说法中不正确的是()。

A.计税依据从量的方面对征税进行了规定

B.征税对象是税制中最基本的要素之一

C.不同税种的计税依据可以是相同的

D.没有征税对象,就无法确定税率

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