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[判断题]

客服大使在为客户开具发票时首先要核对发票的票号与税控系统上的票号一致。然后与客户核对购买方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息,品目处为住宿费(或餐饮、会议费)()

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第1题
根据标准化操作流程,银承贴现发出查询审核的要求是()

A.经办人身份证件

B.内容是否与银行承兑汇票要素一致

C.客户经理持工牌或身份证提交需发出查询的银承

D.电票系统查询时核对客户名称、票号、金额、部门归属

E.实物票据查询,还需复印银行承兑汇票并在复印件上加盖个人名章

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第2题
以下后开岗涉及的工作中说法正确的有()

A.当日开具的专票,于次日交接给派送岗

B.核对本日开具发票明细与税控信息、盘古录入信息是否一致的工作必须在本日完成核对,特殊情况经主管同意可递延至第二个工作日

C.若业务端仅提供专票六要素,未提供派送信息,专票可暂存财务,待业务员申请派送

D.业务端咨询特殊开具发票流程时,反馈业务端:请与财务部发票主管沟通确认

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第3题
下列关于增值税专用发票填开的说法错误的是()。

A.在开具发票前,应先将购买的新发票的电子票号分发录入至税控器内

B.发票应按照票号顺序依次开具

C.在开具增值税专用发票时,如遇特殊情况,经主管税务机关批准可以跳号或空号

D.单位和个人在开具发票时,必须做到按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,打印的字迹清楚,加盖的发票专用章也清晰可辨

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第4题
领用空白发票时,领用人应仔细核对发放的空白发票票号段,领用人和发放人应在发票登记簿上签字备查()
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第5题
营销开票人员及项目财务人员须在每月15日之前将上月所开具的所有发票的记账联(包括不征税发票)按照顺序整理,并打印当月的税控系统开票明细,核对一致后移交至大区共享财务人员()
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第6题
涉及收费改期但票号不变的可直接采用补打发票功能为客户开具发票()
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第7题
开具增值税专用发票的要求包括()

A.开具内容与实际交易相符

B.核对客户名称、统一社会信用代码、税务登记地址、开户银行、银行账号等信息是否完善、齐全

C.字迹清楚、不得压线、借格

D.按照发票号码顺序填开,全部联次一次性打印,记账联、发票联和抵扣联加盖发票专用章

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第8题
供应商发票审核内容包括()

A.纳税人识别号与采购订单的发票抬头、纳税人识别号是否一致

B.购货方名称、纳税人识别号是否误

C.发票的收款人.复核.是否为空

D.付款公司名称.供应商名称.发票号.税率及总金额是否和采购发票信息一致

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第9题
订单邮寄的行程单,客人告知收到的金额不符,如何处理()

A.detr tn票号,s查看行程单实际价格是否和客人支付票面 基建一致

B.查看订单价格总额明细,核对保险定额发票和产品服务费发票是否收到

C.让客人回邮行程单重新打印邮寄

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第10题
每日发票开具完毕后,需要核对()是否一致

A.发票工作表、补开票/后开票表、税控导出明细

B.普/专派送地址表、回款表、税控导出明细

C.普/专派送地址表、补开票/后开票表、税控导出明细

D.发票工作表、回款表、税控导出明细

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