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[判断题]

抽查大额现金收支,并检查原始凭证是否齐全,原始凭证内容是否完整,有无授权批准,记账凭证与原始凭证是否相符,账务处理是否正确,否记绿于恰当的会计时期等内容。()

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第1题
审核现金支付凭证的要点是:()
审核现金支付凭证的要点是:()

A.支付凭证是否真实、各要素是否齐全;

B.会计记账、复核员是否签章;

C.无支付密码的需双人折角验印鉴;

D.金额、收款人名称不能更改。

E.支取大额现金是否经过大额现金支付报备、审批手续。

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第2题
查证银行存款是否存在的重要程序有()

A.检查银行存款余额调节表

B.实施分析程序

C.函证银行存款余额

D.抽查原始凭证

E.检查银行存款发生额的大小

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第3题
《南昌局集团公司客运安检查危安全监督管理实施办法》(南铁客[2020]271号)规定下列哪些内容属于旅客列车安检查危重点检查内容()。

A.是否按规定频次进安全检查、抽查

B.是否按规定做好安全检查宣传

C.安检设备是否状态良好

D.安检区域是否做到流线设置顺畅、标识齐全、台柜摆放整齐

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第4题
材料验收步骤是()。

A.查瞧送料单,是否有误送

B.核对实物的品种、规格、数量和质量,是否和凭证一致

C.检查原始凭证是否齐全正确

D.做好原始记录,逐项具体填写收料日记,其中验收情况登记栏,必须将验收过程中发生的咨询题填写清晰

E.查验生产厂家合格证书

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第5题
大额交易报送的标准为当日单笔或累计交易人民币5万元以上的现金收支()
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第6题
企业现金收付业务频繁,审计工作量大,一般在实际审查中采用抽查法,重点针对金额较大的收支款项进行抽查。()
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第7题
一般地,了解现金内部控制时,注册会计师应当注意检查库存现金内部控制的建立和执行情况,重点包括()。

A.支付审批

B.银行对账

C.库存现金的收支是否按规定的程序和权限办理

D.出纳与会计的职责是否严格分离

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第8题
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易

A.5

B.10

C.20

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第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额支付交易。

A.20,5

B.50,10

C.100,15

D.5,1

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第10题
当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,需要报告大额交易报告。

A.5;1

B.20,1

C.50,5

D.50,10

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第11题
当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含万元)、外币等值()万美元以上(含万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当报送大额交易报告

A.5,1

B.10,1

C.20,5

D.50,5

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