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[单选题]

下列内部审计组织机构设置模式中,独立性最高的是()。

A.隶属于财会部门

B. 隶属于总经理

C. 设在监事会

D. 董事会下设审计委员会,在行政管理系统设置审计机构

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第1题
下列表述中,属于内部控制五要素中的控制活动要素范畴的是()。

A.企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性

B.企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制

C.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价

D.企业应当建立举报投诉制度和举报人保护制度

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第2题
《中国石化内部审计工作规定》中规定的“审计业务与审计管理适当分离”,是指审计部门将审计业务执行与()适当分开,并体现在组织机构的设置上。

A.审计廉政建设

B.审计人员管理

C.审计项目管理

D.审计工作管理

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第3题
内部审计的内容可以与内部检查一致,也可包含内部检查不涉及的()等。

A.组织机构设置

B.管理体系

C.重要安保文件

D.人力物力资源投入

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第4题
内部审计的内容可以与内部检查一致,也可包含内部检查不涉及的组织机构设置、()、重要安保文件、人力物力资源投入等。

A.管理体系

B.文件体系

C.岗位设置

D.岗位分配

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第5题
下列说法中,表述正确的是()。

A.政府审计师是独立性最强的一种审计

B.财务报表审计仅指对资产负债表的审计

C.经济合同纠纷审计属于定期审计

D.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性

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第6题
下列事项中,可以以口头形式向治理层沟通的是()。

A.管理层存在的舞弊迹象

B.会计师事务所对被审计单位的审计业务和非审计业务的收费总额

C.注册会计师的独立性

D.值得关注的内部控制缺陷

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第7题
下列事项中,可以以口头形式向治理层沟通的是()。

A.管理层存在的舞弊迹象

B.会计师事务所对被审计单位的审计业务和非审计业务的收费总额

C.注册会计师的独立性

D.值得关注的内部控制缺陷

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第8题
下列选项中,不属于企业会计组织机构内部分工设计模式的是()A.总会计师领导下的集中核算模式B.

下列选项中,不属于企业会计组织机构内部分工设计模式的是()

A.总会计师领导下的集中核算模式

B.总会计师领导下的分散核算模式

C.财会主管领导下的集中核算模式

D.财会主管领导下的分散核算模式

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第9题
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力

B.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求

C.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法

D.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度

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第10题
下列事项中,可以以口头形式向治理层沟通的是()。
下列事项中,可以以口头形式向治理层沟通的是()。

A、会计师事务所对被审计单位的审计业务和非审计业务的收费总额

B、值得关注的内部控制缺陷

C、管理层存在的舞弊迹象

D、注册会计师的独立性

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第11题
在不考虑其他事项的情况下,下列事项中不影响注册会计师独立性的是()。

A.注册会计师审计子公司的财务报表同时为母公司设计内部控制

B.注册会计师曾经是被审计单位主管财务的经理,并于3年前辞职

C.注册会计师的妻子现在是被审计单位的财务主管

D.注册会计师持有被审计单位8000服股票

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