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[单选题]

审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是()。

A.功能测试

B.实质性测试

C.分析

D.业务程序测试

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第1题
计计划是审计人员为了完成各项审计业务,达到预期的_______,在具体执行_________之前编制的工作计
划。

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第2题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()。

A.实地观察仓库验收原材料的情况

B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备

C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

D.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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第3题
只有在了解后认为符合胜任能力、独立性和应有关注等职业道德要求,并且拟承接的业务具备所有特征要
求时,注册会计师才能将其作为业务予以承接。 请简要回答审计业务应具备所有特征的具体内涵。

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第4题
《中国石化内部审计工作规定》中规定的“审计业务与审计管理适当分离”,是指审计部门将审计业务执行与()适当分开,并体现在组织机构的设置上。

A.审计廉政建设

B.审计人员管理

C.审计项目管理

D.审计工作管理

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第5题
在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,审计人员可以()A.直接进行符合性测试B.

在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,审计人员可以()

A.直接进行符合性测试

B.直接进行实质性测试

C.直接进行实地盘点

D.不进行实质性测试

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第6题
下列情况中,审计人员可以承办客户委托的审计业务而无须回避的是()。

A.审计人员本人拥有客户的股票

B.审计人员的父母拥有客户的股票

C.审计人员的子女拥有客户的股票

D.审计人员的一位朋友拥有客户的股票

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第7题
在社会审计的审计业务约定书中,不属于审计人员审计责任的是()A.保证会计资料的真实、合法、

在社会审计的审计业务约定书中,不属于审计人员审计责任的是()

A.保证会计资料的真实、合法、完整

B.按照独立审计准则的要求出具审计报告

C.保证审计报告的真实性

D.保证审计报告的合法性

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第8题
审计人员对被审计单位己发生的销货业务是否均已入帐进行审计时,常用的控制测试程序有()。

A.检查发运凭证连续编号的完整性

B.检查赊销业务是否经适当的授权批准

C.检查销售发票是否经适当的授权批准

D.观察已经寄出的对账单的完整性

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第9题
内控测试中的穿行测试是指()

A.通过对被审计业务的记录信息与预期情况进行对比,发现差异进行原因调查

B.通过对经营活动的观察和向相关人员进行访谈获取审计信息

C.跟踪样本处理全过程,不仅能掌握相关控制水平还能强化审计人员对业务流程的理解

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第10题
公安机关办理查询、冻结业务,可在出示相关文件并经保卫部门核实办理人员身份无误的情况下,由总行或省会城市分行运营管理部门受理并转至账户开户行具体办理查询、冻结业务。()
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第11题
审计人员受委托对渝香食品有限公司20X2年12月的财务报表进行审计。 1.该公司会计报表显示,20X2年全年实现利润800万,资产总额4 000万。 2.审计人员在审查和阅读该公司会计报表时,发现下列问题: (1)该公司10月份虚报冒领工资1 820元,被会计人员占为己有; (2)11月15日收到业务咨询费3 850元,列入小金库; (3)资产负债表中的存货抵估16万元,原因尚待查明。上述问题尚未

审计人员受委托对渝香食品有限公司20X2年12月的财务报表进行审计。 1.该公司会计报表显示,20X2年全年实现利润800万,资产总额4 000万。 2.审计人员在审查和阅读该公司会计报表时,发现下列问题:

(1)该公司10月份虚报冒领工资1 820元,被会计人员占为己有;

(2)11月15日收到业务咨询费3 850元,列入小金库;

(3)资产负债表中的存货抵估16万元,原因尚待查明。上述问题尚未调整。

要求:(1)根据上述问题,做出重要性的初步判断,并简要说明理由;

(2)说明审计人员在审计实施阶段和报告应采取的对策。

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