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[主观题]

企业为生产增值税应税产品而购进货物,所取得的增值税专用发票不需要税务机关认证,其进项税额

可全部抵扣。()

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第1题
根据增值税法律制度的规定,增值税一般纳税人将购进货物用于下列项目所涉及的进项税额,准于从销项税中抵扣的是()

A.用于交际应酬而购进的酒类产品

B.食堂的燃气费

C.为本公司职工健身使用而购进的健身器材

D.用于应税项目生产而购进的动力燃料

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第2题
甲公司为增值税一般纳税人。2017年1月购进下列货物取得的增值税专用发票上注明的税额,准予从销项税额中抵扣的是()。(2017年)

A.用于交际应酬而购进的酒类产品A

B.用于应税项目生产而购进的动力燃料B

C.为本公司职工健身使用而购进的健身器材C

D.为对外提供污水处理劳务而购进的专用污水处理设备

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第3题
某生产企业为增值税一般纳税人,下列项目中可以进行进项税额抵扣的有()。

A.因管理不善变质的产成品所耗用的购进货物

B.兼营非应税劳务一并征收增值税时,其兼营的非应税劳务所耗用的购进货物

C.混合销售行为涉及的非应税劳务所耗用的购进货物

D.纳税人购进的固定资产

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第4题
根据增值税法律制度的规定,增值税一般纳税人的下列行为沙及的进项税额准子抵扣的是()。(2014年)

A.将购进货物用于免征增值税项目

B.将购进货物用于职工福利

C.将购进货物用于生产应税产品

D.将购进货物用于奖励职工

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第5题
某生产企业为增值税一般纳税人,2013年1月销售一批应税消费品,取得收入100万元(不含增值税,消费税税率为3%),当月购进用于连续生产该批货物的应税消费品,取得增值税专用发票上注明的价款为60万元,进项税额10.2万元;当月领用了50万元全部用于连续生产,该企业1月应缴纳的增值税和消费税分别为()万元。

A.10.2:3.0

B.7.8:1.2

C.6.8:1.5

D.17.0:1.5

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第6题
下列有“应交税金 一应交增值税”的错误表述是()

A.该账户属于负债类

B.借方主要反映企业购进固定资产的进项税额

C.借方反映企业购进货物和接受应税劳务支付的进项税额,实际已交纳的增值税等内容

D.贷方主要反映销售货物或提供应税劳务府交纳的销项税额、出口货物退税及改变生产用原材料用途的“进项转出

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第7题
某增值税一般纳税人2016年3月购进的下列货物中,按照规定不能作为进项税额抵扣的有()。

A.发生非正常损失的产品所耗用的外购材料

B.用于个人消费的外购货物

C.用于分配给股东的外购货物

D.既用于应税产品生产又用于免税产品生产的外购机器设备

E.用于职工集体福利的外购食用油

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第8题
某增值税一般纳税人2018年3月购进的下列货物中,按照规定不能作为进项税额抵扣的有()。

A.用于个人消费的外购货物

B.用于职工集体福利的外购食用油

C.既用于应税产品生产又用于免税产品生产的外购机器设备

D.发生非正常损失的产品所耗用的外购材料

E.用于分配给股东的外购货物

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第9题
某增值税一般纳税人2018年3月购进的下列货物中,按照规定不能作为进项税额抵扣的有()。

A.用于职工集体福利的外购食用油

B.用于个人消费的外购货物

C.既用于应税产品生产又用于免税产品生产的外购机器设备

D.发生非正常损失的产品所耗用的外购材料

E.用于分配给股东的外购货物

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第10题
某增值税一般纳税人2016年3月购进的下列货物中,按照规定不能作为进项税额抵扣的有()。

A.既用于应税产品生产又用于免税产品生产的外购机器设备

B.用于个人消费的外购货物

C.发生非正常损失的产品所耗用的外购材料

D.用于职工集体福利的外购食用油

E.用于分配给股东的外购货物

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第11题
下列出口货物消费税政策表述正确的是()。

A.生产企业出口自产摩托车,因提供了虚假备案单证,应按规定缴纳消费税

B.生产企业以来料加工贸易方式出口的自产高档化妆品,适用增值税免税政策,同时免征消费税

C.生产企业购进燃料油生产柴油出口,适用增值税退(免)税政策,其上一环节购进燃料油已征的消费税,予以退还

D.外贸企业以援助物资贸易方式出口的酒精不属于应税消费品,该视同出口货物只适用增值税退(免)税政策

E.融资租赁出口货物属于消费税应税消费品的,向融资租赁出租方退还前一环节已征的消费税

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