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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列选项中,属于审计证据的有()。

A.管理层提供的书面声明

B.构成财务报表基础的会计记录所含有的信息

C.会计师事务所接受与保持客户时实施质量控制程序获取的信息

D.以前审计中获取的信息

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更多“下列选项中,属于审计证据的有()。”相关的问题
第1题
下列选项中,属于审计的固有限制的有()。

A.注册会计师的专业素质与经验不足

B.某些财务报表项目的金额本身就存在一定的变动幅度,这种幅度不能通过实施追加的审计程序来消除

C.注册会计师获取审计证据的能力受到实务和法律上的限制

D.审计不是对涉嫌违法行为的官方调查,注册会计师没有被授予搜查权等特定的法律权力

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第2题
下列各项中,属于环境证据的有()。

A.被审计单位的经营方针和经营理念

B.被审计单位的管理制度

C.被审计单位领导的道德和品格

D.被审计单位的内部控制情况

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第3题
下列选项中属于财务会计学的有()。

A.审计

B.企业会计

C.非营利组织会计

D.成本会计

E.实证会计

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第4题
下列各项中,属于控制环境存在缺陷,对拟实施审计程序的性质、时间安排和范围作出总体修改时应当考虑的有()。

A.在期末而非期中实施更多的审计程序

B.增加拟纳入审计范围的经营地点的数量

C.通过实施控制测试获取更广泛的审计证据

D.通过实施实质性程序获取更广泛的审计证据

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第5题
下列各项中,属于职业怀疑要求对引起疑虑的情形保持警觉的情况有()。

A.相互矛盾的审计证据

B.引起对文件记录的可靠性产生怀疑的信息

C.表明可能存在舞弊的情况

D.引起对询问的答复的可靠性产生怀疑的信息

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第6题
下列审计证据中,属于加工证据的是()。

A.现金盘点表

B.会计凭证

C.会计账簿

D.会计报表

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第7题
下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()A.对已盘点的被审

下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()

A.对已盘点的被审计单位存货进行检查,将检查结果与盘点记录核对,以确定存货的计价准确性

B.从被审计单位销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性

C.实地观察被审计单位固定资产,以确定固定资产的所有权

D.复核被审计单位编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性

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第8题
有关审计证据的下列表述中,正确的是()。

A.注册会计师获取的环境证据一般属于基本证据

B.书面证据属于基本证据

C.口头证据很可靠

D.实物证据能证实所有权

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第9题
按照来源,审计证据可以分为外部证据和内部证据,下列各项中属于外部证据的是 ()A.管理当局

按照来源,审计证据可以分为外部证据和内部证据,下列各项中属于外部证据的是 ()

A.管理当局声明书

B.收料单

C.银行对账单

D.董事会会议记录

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第10题
按《财政违法行为处罚处分条例》规定,财政部门、审计机关、监察机关依法可以向金融机构查询被调查、检查单位的存款。下列选项中属于此类的金融机构有()。

A.政策性银行

B.信托投资公司

C.城市和农村信用合作社

D.邮政储蓄机构

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第11题
下列有关审计证据的说法中,正确的有( )。
下列有关审计证据的说法中,正确的有()。

A.审计证据的相关性不受审计证据可靠性的影响

B.充分且适当的审计证据才是有证明力的

C.注册会计师通过获取更多的审计证据能够弥补其质量上的缺陷

D.注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系

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