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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下关于审计抽样的说法正确的是()。

A.审计抽样对控制和实质性测试都适用

B.抽样审计不同于详细审计

C.审计抽样对控制和实质性测试的所有程序都适用

D.审计抽样等同于抽查

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第1题
关于管理体系“审核”,以下说法正确的是:()

A.审核是基于文审的方法

B.审核是验收性的抽样方法

C.审核须采用基于证据的方法

D.审核抽样取决于审核的总人日数

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第2题
关于抽样,以下说法正确的是()。

A.尽量引导抽查大公司生产、有资质的产品

B.同批次产品必须留样、

C.需在公司群内报备

D.无需理会

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第3题
保证内审工作的独立,以下关于内控保障独立性,说法正确的是()

A.内控是高质量财务工作与审计工作的基础

B.审计工作底稿,要采取分级复核,降低审计风险

C.给予审计部门足够的经费,保证其顺利开展工作

D.要建立一个完整的指标体系对审计工作质量进行评价与监督

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第4题
在以下关于管理建议书的说法中,你认为正确的是()

A.管理建议书中包含了内部控制可能存在的全部缺陷

B.管理建议书的内容影响审计人员所发表的审计意见

C.管理建议书可以减轻被审计单位管理当局对内部控制的责任

D.管理建议书的内容不宜对外公布

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第5题
以下关于堡垒机功能说法错误的是()。

A.集中账号管理

B.集中访问控制

C.集中安全审计

D.下发设备的策略配置

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第6题
关于反洗钱审计,以下说法错误的是哪项:()。

A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应

B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行

C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会

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第7题
关于信息的收集和验证,以下说法错误的是()。

A.应通过适当的抽样收集并验证与审核目标、范围和准则有关的信息

B.与职能、活动和过程间接口有关的信息

C.导致审核发现的审核证据既可以做记录,也可以不做记录

D.只有可证实的信息方可作为审核证据

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第8题
下列关于滚雪球抽样的说法,正确的是()

A.抽样过程需要根据样本量和比例进行配额

B.样本识别成本较高

C.样本在总体要素中属于常见要素

D.结果的可推论性很高

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第9题
关于非概率抽样说法正确的是()

A.时效快

B.易于选择样本

C.每个个体都有同等被选择的机会

D.准确性高

E.适合于探索初步信息

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第10题
以下关于内部审计机构的职权,说法错误的是()。

A.检查被稽核单位有关的计算机系统及其电子数据和资料

B.提出纠正、处理违法违规行为的意见及改进经济管理、提高经济效益的建议

C.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为作出临时制止决定

D.对与审计事项有关的问题向有关单位进行调查,但不能对个人进行调查

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第11题
下列关于检验批抽样样本要求的说法,错误的是()。

A.随机抽取

B.分布均匀

C.特征明显

D.具有代表性

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