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[主观题]

某家用电器商场为增值税小规模纳税人,2009年5月发生了以下业务: (1) 购入冰箱200台,每台不含税购

某家用电器商场为增值税小规模纳税人,2009年5月发生了以下业务:

(1) 购入冰箱200台,每台不含税购入价为2000元,货已入库,但款项尚未支付;

(2) 采用“以旧换新”的方式销售洗衣机400台,开出的普通发票表明每台销售价为1500元,每台旧洗衣机的收购价格为50元:

(3) 采用“买一赠一”的方式销售冰箱300台,开出的普通发票表明每台销售价为3000元,赠送的小家电每台售价为100元;

(4)采用分期付款方式销售空调100台,开出的普通发票表明每台售价4000元,合同约定,本月收款20%,余下的80%将在下月底收齐。

要求:计算该电器商场本月应该缴纳的增值税。

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第1题
某商场为增值税一般纳税人,2011年8月发生以下购销业务:(1)购入家用电器两批,均取得增值税专用

某商场为增值税一般纳税人,2011年8月发生以下购销业务:(1)购入家用电器两批,均取得增值税专用发票。两张专用发票上注明的货款分别40万元和36万元,进项税额分别为6.8万元和6.12万元,其中第一批货款20万元未付,第二批货款36万元当月已付清。另外,先后购进这两批货物时已分别支付两笔运费0.52万元和4万元,并取得承运单位开具的普通发票。

(已知:两笔交易均取得了增值税专用发票,购入第一批产品的增值税专用发票尚未通过认证;第二笔交易已通过了认证)

(1)批发销售家用电器一批,取得不含税销售额36万元,采用委托银行收款方式结算,货已发出并办妥托收手续,货款尚未收回。

(2)零售各种家用电器,取得含税销售额38万元,同时将零售价为17.8万元的家用电器作为礼品赠送给了顾客。

(3)采取以旧换新方式销售家用电脑20台,每台零售价6500元,另支付顾客每台旧电脑收购款500元。

要求:计算该商场2011年8月应缴的增值税。

4、某商场为增值税一般纳税人,2011年8月发生以下购销业务:(1)购入家用电器两批,均取得增值税专用发票。两张专用发票上注明的货款分别40万元和36万元,进项税额分别为6.8万元和6.12万元,其中第一批货款20万元未付,第二批货款36万元当月已付清。另外,先后购进这两批货物时已分别支付两笔运费0.52万元和4万元,并取得承运单位开具的普通发票。

(已知:两笔交易均取得了增值税专用发票,购入第一批产品的增值税专用发票尚未通过认证;第二笔交易已通过了认证)

(1)批发销售家用电器一批,取得不含税销售额36万元,采用委托银行收款方式结算,货已发出并办妥托收手续,货款尚未收回。

(2)零售各种家用电器,取得含税销售额38万元,同时将零售价为17.8万元的家用电器作为礼品赠送给了顾客。

(3)采取以旧换新方式销售家用电脑20台,每台零售价6500元,另支付顾客每台旧电脑收购款500元。

要求:计算该商场2011年8月应缴的增值税。

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第2题
某家用电器商场为增值税一般纳税人。当年10月发生如下经济业务: (1)销售特种空调取得含税销售收入160000元,

某家用电器商场为增值税一般纳税人。当年10月发生如下经济业务:

(1)销售特种空调取得含税销售收入160000元,同时提供安装服务收取安装费20000元;款项已存入银行。

(2)销售电视机80台,每台含税零售单价为2400元;每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元,款项已存入银行。

(3)当月该商场其他商品含税销售额为175500元,款项已存入银行。

(4)购进热水器50台,不含税单价800元,货款已付;购进DVD播放机100台,不含税单价600元,两项业务取得的增值税专用发票均已经税务机关认证,还有40台DVD播放机未向厂家付款。

(5)购置税控收款机一台,取得的增值税专用发票上注明价款70000元,增值税税额11900元。

(6)有10台上月售出的彩电,因质量问题顾客要求退货(原零售价每台3000元),商场已将彩电退回厂家(原购进的不含税价格每台2500元),并提供了税务机关开具的证明单,已取得厂家开出的红字专用发票。

(7)另知该商场9月有未抵扣进项税额6000元。

要求:根据以上经济业务编写会计分录。

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第3题
新兴商场2007年的销售额为100万元(含增值税),假设新兴商场为小规模纳税人,根据我国《增值税暂行条

新兴商场2007年的销售额为100万元(含增值税),假设新兴商场为小规模纳税人,根据我国《增值税暂行条例》的规定,新兴商场应纳增值税为()。

A.5.66万元

B.3.85万元

C.4万元

D.14.53万元

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第4题
某按月申报的增值税小规模纳税人,兼营空调销售和空调安装服务。2020年3月份销售额是20万元,开具了10张征收率为3%的增值税普通发票,如果要享受减按1%征收增值税政策,必须追回上述3%征收率的发票()
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第5题
某商场(增值税一般纳税人)2022年6月7日批发电冰箱100台给某企业,不含税售价为1500元,约定付款条件为“4/10,2/20,n/30”。这种销售折扣可以在计算增值税计税销售额时减除吗()。

A.可以

B.不可以

C.在同一张发票上分别注明的,可以

D.折扣额另开发票的,不可以

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第6题
某小规模纳税人本月购入原材料一批,取得的增值税专用发票上标明的价款为100万元,增值税17万元。商
品到达验收时发现数量短缺20%,其中5%属于途中合理损耗,另外15%的短缺原因待查,则该材料入库的实际成本是()万元。

A.117

B.93.6

C.99.45

D.100

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第7题
某酒厂系增值税一般纳税人,主要生产粮食白酒。该企业10月份主要发生以下几笔涉税业务:

(1)从某市粮油销售企业购进玉米,价款200000元,增值税专用发票进项税额为26000元,同时支付购货运输费5000元,取得了运输部门出具的运输发票。款项均已支付,材料验收入库。

(2)从农业生产者手中收购玉米100000元,开具普通发票。款项以银行存款支付,玉米已验收入库。

(3)用现金10600元从“小规模纳税人”企业购进机器修理用配件,取得普通发票。

(4)购入生产用外购机器设备一台,价款100000元,发票注明的进项税额为17000元。

(5)没收包装物押金11700元。

(6)销售给某商场瓶装白酒20000箱,每箱不含税销售额50元,每箱6瓶,每瓶500克,货款以银行存款收讫。

[要求]作相应的会计处理。

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第8题
某粮油加工厂(增值税一般纳税人)主要生产面粉、芝麻油、花生油、菜籽油、挂面、方便面等粮油和粮食制品。该企业20

某粮油加工厂(增值税一般纳税人)主要生产面粉、芝麻油、花生油、菜籽油、挂面、方便面等粮油和粮食制品。该企业2009年某月份外购情况如下(外购货物取得的增值税专用发票均通过主管税务机关认证):

(1)从粮管所购进小麦,支付价款140000元,增值税专用发票注明的税额为18200元。

(2)从农民手中收购小麦,支付价款70000元,无进项税额。

(3)从粮油公司购进芝麻,价款为20000元,增值税专用发票注明的税款为2600元。

(4)从外地粮食部门购进花生,价款为18000元,增值税专用发票注明的税额为2340元。

(5)外购低值易耗品4000元,增值税专用发票注明的税额为680元。

(6)生产用外购水2092.30元,增值税专用发票注明的税额为272元。

(7)支付生产用电费3000元,增值税专用发票注明的税额为510元。

该企业本月销售货物的收入情况如下(除注明外,销售收入不含税):

(1)销售面粉给一般纳税人,销售收入为152000元。

(2)销售面粉给小规模纳税人,价税混合收取,计18000元。

(3)销售挂面给一般纳税人,销售收入为5000元。

(4)销售挂面给消费者,价税混合收取,计1000元。

(5)销售方便面给小规模纳税人,价税混合收取,计3000元。

(6)销售各种食用植物油给一般纳税人,销售收入为400000元。

(7)销售小麦给一般纳税人,价款为6000元。

要求:根据上述资料,计算该企业应纳增值税税额。

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第9题
根据增值税法律制度的规定,一般纳税人发生的下列业务中,允许开具增值税专用发票的是()。

家电商场向消费者个人销售电视机

百货商店向小规模纳税人零售服装

手机专卖店向消费者个人提供手机修理劳务

商贸公司向一般纳税人销售办公用品

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第10题
B公司为广告业小规模纳税人,为C公司发布产品广告,收取C公司广告费20万元,B公司应缴纳增值税()万元

A.0.58

B.0.6

C.1

D.1

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第11题
某公司2009年生产货物的应税销售额为40万元,批发货物的应税销售额为20万元,则该公司()。

A.尚未超过小规模纳税人的标准

B.可以按照小规模纳税人按照3%的征收率缴纳增值税

C.已经超过小规模纳税人的标准

D.只要不申请认定成为一般纳税人,就应当按照3%的征收率缴纳增值税

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