各种原始凭证除由经办业务的有关部门审核以外,最后都要由()进行审。
A.财政部门
B.董事会
C.总经理
D.会计部门
A.财政部门
B.董事会
C.总经理
D.会计部门
自制原始凭证是指由( )经办业务的部门和人员,在执行或完成某项交易或者事项后( )的原始凭证。
B.负责对系统设置需授权的大额现金业务进行真实性审核
C.负责对因被授权机构内部申请且无原始凭证,远程授权人员无注核实其真实性的业务操作进行现场审核确认,确保业务真实合规
D.负责其他需现场审核的事项
A.理财经理
B.运营主管
C.网点负责人
D.主管行长
A.未建立健全业务、财务、安全和风险管理制度
B.未建立健全业务、财务、安全、信息和风险管理制度
C.未履行服务协议管理、费用监控、基金拨付、待遇审核及支付等职责
D.未定期向社会公开医疗保障基金的收入、支出、结余等情况
A.经常性的工作进行定期公开,阶段性的工作在事前、事中、事后逐段公开,临时性的工作随时公开。
B.公开的内容由经办部门及时提交办公室审查,监狱业务分管领导审批后公布;涉及重大事项的由监狱业务分管领导审核,监狱长审批后发布。
C.各单位内部公开的内容由本单位负责人审批后公布。
D.监狱公开的内容由办公室根据实际工作进展及时更新。各单位内部公开的内容由本单位根据实际工作进展及时更新。
A.由出具单位重新填写
B.由出具单位在凭证上更正并由经办人员签名
C.由出具单位在凭证上更正并由出具单位负责人签名
D.由出具单位在凭证上更正并加盖出具单位印章
A.原错误的记账凭证
B.相关原始凭证
C.经运营主管审批的抹账业务凭证
D.涉及自动销号类重要空白凭证的业务,需拍摄作废重要空白凭证
A.采购部门负责采购合同的签订和审批
B.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件
C.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单
D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放
A.采购部门负责采购合同的签订和审批
B.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单
C.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件
D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放
B、结合交易的授权方式,对于交易产生的预警信息支持远程模式与网点模式两种处理模式
C、网点预警经办岗、网点预警审核岗完成对预警信息进行核查,在对预警审核意见一致的基础上,可继续交易
D、网点柜员将预警编号信息录入FES系统交易授权界面的“备注信息”栏位后,发起跨机构或跨终端授权;分中心远程授权人员获取待授权任务后,由分中心预警经办岗对预警信息进行审核、填写审核意见