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[单选题]

内部控制评价由董事会指定的部门组织实施,至少每年开展()次,年度内部控制评价报告应当报送银监会。

A.一

B.二

C.三

D.四

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第1题
商业银行内部控制评价应当由()指定的部门组织实施。

A.董事会

B.股东会

C.监事会

D.总办会

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第2题
控制环境是一套标准、流程和结构,能够为组织实施内部控制提供依据。控制环境包括下列哪些选项()

A.组织的道德价值观和培养留用人才政策

B.董事会行使管理职责的各种政策和要求

C.合理的组织结构以及权力与责任的分配

D.实现绩效目标的评价、激励和奖惩机制

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第3题
内审进行内部控制的评价时,实施是指()

A.将评价结果向被评价单位通报,对方责任人签字确认后,提交

B.内审部具体实施内控评价

C.内审部编制内控评价报告,董事会审定后披露

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第4题
新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第5题
()是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,皆在实现控制目标的过程。

A.内部控制

B.不相容职务分离控制

C.内部会计控制

D.内部管理控制

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第6题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。

A.企业应当按照指定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部评价报告

B.内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证

C.内部控制缺陷按期本质可分为设计缺陷和运行缺陷

D.企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括对运行有效性

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第7题
关于内部控制缺陷,下列说法错误的是()。

A.通常通过评价和监督发现

B.对于发现的内部控制缺陷,应当分析缺陷的性质及产生原因

C.对于发现的内部控制缺陷,除非影响重大,无需董事会、监事会或者经理层报告

D.由企业制定具体的内部控制缺陷认定标准

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第8题
组织使用COSO内部控制定义设计与实施内部控制系统可以满足监管要求和提升管理水平。下列哪一选项不属于组织实施内部控制获益的领域()

A.有助于实现组织既定的经营目标

B.管理层可以实现经营利润最大化

C.经理可以识别运营方面的低效率问题

D.审计师可以评价内部控制体系的有效性

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第9题
公司未建立健全有效的风险管理组织架构的控制措施是公司根据集中统一管理、分级控制的管理模式,建立由董事会负最终责任、管理层直接领导,相关部门具体承担风险管理职责,覆盖各级机构、所有职能领域的全面风险管理组织体系()
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第10题
以下活动中由内部审计部门实施较为妥当的是:

A.设计控制制度

B.在执行之前审查控制制度

C.起草控制制度的程序

D.安装控制系统

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第11题
在企业中,应对内部控制评价报告的真实性负责的机构是()。

A.董事长

B.董事会

C.总经理

D.股东大会

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