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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()指审计人员通过现场监督观察被审计单位对各种实物资产及现金、有价证券等的盘点,并进行适当抽查而取得审计证据的方法。

A.盘点

B.监盘

C.抽盘

D.分析

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第1题
内控测试中的穿行测试是指()

A.通过对被审计业务的记录信息与预期情况进行对比,发现差异进行原因调查

B.通过对经营活动的观察和向相关人员进行访谈获取审计信息

C.跟踪样本处理全过程,不仅能掌握相关控制水平还能强化审计人员对业务流程的理解

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第2题
在财务报表审计中,被审计单位管理层在治理层的监督下对编制财务报表承担责任,并通过签署财务报表确认其责任。()
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第3题
盘点程序的实施主体是指被审计单位的财务人员及库管人员等资产管理人员。()
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第4题
审计人员对被审计单位己发生的销货业务是否均已入帐进行审计时,常用的控制测试程序有()。

A.检查发运凭证连续编号的完整性

B.检查赊销业务是否经适当的授权批准

C.检查销售发票是否经适当的授权批准

D.观察已经寄出的对账单的完整性

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第5题
从独立性的观点来考虑,在我国审计监督体系中,社会审计()A.仅与被审计单位独立,不与委托人

从独立性的观点来考虑,在我国审计监督体系中,社会审计()

A.仅与被审计单位独立,不与委托人独立

B.仅与委托人独立,不与被审计单位独立

C.与审计委托人及被审计人均不独立

D.与审计委托人及被审计人均独立

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第6题
审计人员亲自到现场盘点实物,证实书面资料同有关的财产物资是否相符的方法是()。

A.监督盘存

B.观察法

C.调节法

D.直接盘点

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第7题
下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()A.对已盘点的被审

下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()

A.对已盘点的被审计单位存货进行检查,将检查结果与盘点记录核对,以确定存货的计价准确性

B.从被审计单位销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性

C.实地观察被审计单位固定资产,以确定固定资产的所有权

D.复核被审计单位编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性

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第8题
下列做法中,可以协助审计人员控制审计风险有()。

A.严格编制和复核审计工作底稿

B.对审计人员进行审前培训

C.进一步理解被审计单位状况

D.按照被审计单位管理层规定取证

E.规定被审计单位对其提供资料真实性和完整性做出承诺

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第9题
实施审计准则,可以赢得对审计工作新人的利益相关者有()。

A.审计人员

B.委托审计者

C.被审计单位

D.社会公众

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第10题
下列各项中,()不属于独立性假设的基本内容。

A.审计人员与被审计单位之间不存在利害关系

B.在审计过程中,审计人员可以不受干扰地发挥自己的能力

C.审计的职业地位与所承担的义务相符合

D.实施审计工作的地点要与被审计单位分开

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第11题
不定期审计是指审计机构事先不通知被审计单位,而是出其不意地以突击形式进行的审计。()
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